lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 7024 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 11:27:00
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
16/01/2026 EMPENHO: 12010019
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
16010035 120,00
16/01/2026 EMPENHO: 12010001
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
16010042 180,00
16/01/2026 EMPENHO: 12010002
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
16010043 180,00
16/01/2026 EMPENHO: 14010002
***.108.978-**
EVERTON FERREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
16010006 80,00
16/01/2026 EMPENHO: 14010003
***.912.133-**
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
16010024 80,00
16/01/2026 EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
16010002 65,40
16/01/2026 EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
16010001 52,32
16/01/2026 EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
16010003 13,08
16/01/2026 EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
16010004 13,08
16/01/2026 EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
16010005 82,18
16/01/2026 EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
16010063 12,00
16/01/2026 EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
16010064 12,00
15/01/2026 EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
15010002 13,08
15/01/2026 EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
15010001 13,08
15/01/2026 EMPENHO: 02010045
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
15010004 13,08
15/01/2026 EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
15010003 26,16
15/01/2026 EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
15010005 157,72
14/01/2026 EMPENHO: 14010001
08.044.734/0001-84
COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA CRUZEIRO DO SUL
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPEÇÃO DA SALA DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
14010040 4.215,20
14/01/2026 EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
14010002 13,08
14/01/2026 EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
14010001 13,08
14/01/2026 EMPENHO: 02010362
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
14010076 1.000,00
14/01/2026 EMPENHO: 09010010
41.806.207/0001-35
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS GERENCIAIS PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DAS DESPESAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
14010080 2.700,00
14/01/2026 EMPENHO: 09010009
41.806.207/0001-35
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS GERENCIAIS PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DAS DESPESAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
14010079 2.500,00
14/01/2026 EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
14010003 224,87
14/01/2026 EMPENHO: 09010008
41.806.207/0001-35
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS GERENCIAIS PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DAS DESPESAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS.
14010077 2.500,00
13/01/2026 EMPENHO: 05010012
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
13010001 180,00
13/01/2026 EMPENHO: 13010002
***.098.533-**
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
13010066 80,00
13/01/2026 EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
13010006 52,32
13/01/2026 EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
13010005 39,24
13/01/2026 EMPENHO: 02010037
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
13010007 13,08
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